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相似文献
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1.
文章在阐述了内部控制的概念、内容及作用的基础上,以货币资金的内部控制为例,对如何设计内部控制进行了分析,提出了货币资金的内部控制的要点及设计流程。  相似文献   

2.
分析了企业货币资金在内部控制中存在的问题,指出了货币资金内部控制的要点,提出了货币资金内部控制的监控方法。  相似文献   

3.
浅谈货币资金的内部控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
货币资金是企业流动性最强、控制风险最高的资产,是企业生存与发展的基础.任何一个企业要想长盛不衰、傲大做强,则必须要有一个好的内部控制.文章论述了必须加强对企业货币资金的管理和控制,提出了建立健全货币资金内部控制以确保经营管理活动合法而有效.  相似文献   

4.
浅议货币资金内部控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
货币资金是指企业所拥有的现金、银行存款和其他货币资金,是单位内部流动性最强的资产.内部货币资金控制制度还是有其自身的特点,一方面它是企业内部控制制度的一个组成方面,另一方面,因为具体的现金流概念而使其具有与其他内部控制不同的特点.文章探讨了企业的内部货币资金控制.  相似文献   

5.
文章介绍了测试货币资金的内部控制制度,并指出要做好货币资金的审计工作,就要做好货币资金内部控制制度的测试评价,掌握银行存款、现金审计的重点及技巧。  相似文献   

6.
本文通过分析货币资金的构成和货币资金内部控制存在的问题,认识货币资金是企业资产的重要组成部分,是企业资产中流动性最强的资产,也是管理中最容易出现问题的部分,我们可以从完善控制制度入手,结合企业经营实际,实现货币资金的管理的内部控制。  相似文献   

7.
货币资金是单位流动性最强、控制风险最高的资产,是单位生存与发展的基础。大多数的贪污、诈骗、挪用公款等违法乱纪的行为都与货币资金有关。因此,必须加强对单位货币资金的管理与控制,建立健全货币资金内部控制制度,确保经营管理活动合法而有效。  相似文献   

8.
李楠 《金秋科苑》2010,(20):176-176,178
货币资金对于任何一个企业来说都是流动性最强、控制风险最高的资产,是进行生产经营活动不可或缺的条件,是赖以生存和发展的基础。加强货币资金的控制,建立完善而有效的货币资金内部控制制度,对保证货币资金的安全、完整,提高货币资金的使用效率,加强经营管理等都具有积极的促进作用。  相似文献   

9.
货币资金是企业流动资产的重要组成部分,也是企业内部流动性最强的资产.建立严密的内部控制制度,是防止贪污舞弊行为、保证会计资料的正确、确保资金安全的必要措施.本文阐述了货币资金内部控制要达到的目标,并从几个方面提出建立企业内部控制制度的建议.  相似文献   

10.
货币资金是企业流动资产的重要组成部分,也是企业内部流动性最强的资产。建立严密的内部控制制度,是防止贪污舞弊行为、保证会计资料的正确、确保资金安全的必要措施。本文阐述了货币资金内部控制要达到的目标,并从几个方面提出建立企业内部控制制度的建议。  相似文献   

11.
文章对企业管理中货币资金的内部控制目标、环境、控制设计分别进行了论述。  相似文献   

12.
从现金管理,银行存款管理,以及其他货币资金管理等几个方面论述了货币资金的日常管理,并在此基础上提出货币资金内部控制制度的完善措施.  相似文献   

13.
企业内部会计控制是企业内部控制的重要组成部分,加强企业内部会计控制对规范企业的财务行为,提高企业经营效益具有重要的作用.文章主要对内部会计控制的产生、发展、内容与作用,以及企业货币资金的内部会计控制进行了研究.  相似文献   

14.
浅析货币资金的会计控制管理   总被引:1,自引:0,他引:1  
货币资金是单位中流动性最强的资产,也最容易出现问题,每个单位应特别重视货币资金的管理和控制。从加强货币资金会计控制的必要性入手,浅析了货币资金会计控制的要点和方法,以期达到对货币资金控制的目的。  相似文献   

15.
随着人民群众对于医疗服务质量要求的提高,医疗市场竞争日趋激烈,医院经营面临前所未有的挑战。为了加强资金管理,堵塞漏洞,消除不安全的隐患,促进医院各项事业健康有序的发展,医院的审计部门必须对医院的货币资金银行存款进行审查。阐述了医院审查货币资金和内部控制的程序和步骤。  相似文献   

16.
医院的货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。货币资金是流通手段,是流动资金中最活跃的部分。货币资金是医院流动资金中最活跃的部分,货币资金收支业务十分频繁,购买药品、发放工资等都要涉及货币资金,为了确保货币资金的安全完整,正确反映货币资金的增减变动和结存情况,保证国家现金管理制度的严格执行,必须建立、健全有关货币资金业务的内部控制制度。1,建立医院货币资金内部控制制度1.1,货币资金业务职务分离控制货币资金业务处理中实行钱账分管,出纳员不得兼管总账(有条件的企业、出纳员不要登记现金日记账和银行存款日记账,而只…  相似文献   

17.
浅析集团企业内部控制问题   总被引:2,自引:0,他引:2  
我国集团公司由于体制、环境等原因,内部控制中存在许多特殊问题,研究我国集团公司内部控制的现实状况,发现其中的问题并寻找解决问题的途径,对我国现阶段的实际情况来说是十分必要和迫切的。  相似文献   

18.
基于风险导向构建集团公司内部控制体系   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过借鉴内部控制和风险管理的相关内容,将两者有机结合,在原有的内部控制体系中引入风险管理,架构集团公司以风险为导向的内部控制体系,以达到有效治理集团公司,提高核心竞争力,实现和谐发展。  相似文献   

19.
通过加强对企业货币资金管理,可以保障企业各项生产经营活动的顺利进行。要实现对企业货币资金的管理一定要确定好货币资金的预算和控制好货币资金的收支。  相似文献   

20.
浅谈企业内部会计控制制度   总被引:1,自引:0,他引:1  
2001年6月22日,国家财政部[2001]41号文发布并试行《内部会计控制规范——基本规范(试行)》和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的通知,在《内部会计控制基本规范》中,对内部控制的目标、原则、内容、方法、检查等作出明确的规定。它的颁布和实施对于加强企业内部会计控制,规范会  相似文献   

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