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101.
企业内部控制是建立现代企业制度的重要内容和促进企业管理现代化的重要手段。科学的企业内部控制,可保护企业财产的安全,真实反映企业的财务状况,提高企业会计信息的质量,保证企业各项规章制度的执行,提高企业的生产经营管理效率。 相似文献
102.
赵志萍 《内蒙古科技与经济》2007,(16)
本文认为,在会计电算化已被我国企事业单位普遍应用的基础上,提出了加强会计电算化条件下的计算机内部审计. 相似文献
103.
郑振云 《内蒙古科技与经济》2004,(23):43-44
随着社会绎济的不断发展,行政事业绩效审计逐渐被人们所重视。从以前行政事业审计单纯只对政府职能部门的财政财务收支审计转型到对其绩效的评估审计,行政事业绩效审计与财政财务收支审计并重,行政事业绩效审计框架正在初步建立和形成。 相似文献
104.
105.
合同审计是各单位经常遇到的审计工作之一,主要对合同的合规性、合法性进行审查和对效益性进行评价的一项工作.文章提出通过审计把关,防止问题的发生,有利于保护单位的合法权益. 相似文献
106.
基于对价值的重新认识和企业可持续发展的目标,尝试将价值工程理论应用于企业绩效审计中,具体地就制造业的工艺流程实施绩效审计进行价值分析,提出企业绩效审计中具有可操作性的价值分析方法并预计其分析效果。 相似文献
107.
审计署驻广州特派办在隶属于广东省湛江市的吴川市进行的审计调查.揭开了其教育系统自上而下腐败的重重黑幕。审计查明,吴川市教育局及所属17个教办在2002年至2003年6月短短一年半的时间里,“吃”“分”教育经费600多万元;吴川市某教办以虚假发票套取资料款,出纳涉嫌贪污;吴川市中小学用隐瞒学生实际人数的方法,将少上缴的教育经费私存.用于发放教职工福利。 相似文献
108.
独立性是注册会计师的灵魂。本文分析了我国上市公司由于国有股权终极所有者缺位以及“一股独大”造成了股东大会功能弱化,从而导致审计三角关系的不平衡,影响了注册会计师的独立性问题,并就我国上市公司设立审计委员会提出完善意见。 相似文献
109.
通过对新制度经济学中交易费用理论、契约理论以及受托责任理论的研究分析,指出在中国现代企业制度的建设中引入内部审计部门的必要性,并进一步指出在当前经济改革和实践背景下,在对传统企业的改造中,建立内部审计是提高中国企业附加值,加强企业核心竞争力的有效途径。 相似文献
110.
当今世界 ,出现了审计信用危机 ,作为世界五大会计师事务所之一的安达信 ,因未揭露出安然公司财务报表存在的错误和舞弊问题而招致各界指责。安达信的信誉、“五大”的信用备受各界质疑 ,进而使安达信公司面临着“生存危机”。究其原因 ,就是亵渎了审计工作 ,玷污了审计工作的神圣性和权威性。审计工作其实是一项政策性很强 ,涉及面很广 ,技术性很强的工作 ,它需要处理好各方面的经济关系。笔者认为要想保证审计工作质量 ,需要做到以下几点 :1 对审计人员要加强培训当今社会 ,知识更新快 ,尤其是中国加入世贸组织以后 ,面对新的游戏规则 ,… 相似文献