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审计署长春特派办借乔近新办公大楼之机,强化档案管理。严格按照国家档案管理的有关规定和要求,注重档案的基础工作建设,配备了先进的档案管理设备,重新整理了文书档案、审计档 相似文献
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去年,审计署发布的2005年第2号审计结果公告显示:杭州、南京、珠海、廊坊四城市高教校园区(俗称大学城)开发建设中存在违规审批、占用土地和银行贷款比重高等问题,值得认真关注。目前,违规问题已基本得到纠正,有关责任人分别受到党纪、政纪处分。 相似文献
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在全国审计工作座谈会上,审计署审计长李金华指出,对领导干部的经济责任审计,不仅要看其在位时期出了多少政绩,还要查清这些政绩背后的负债情况。 相似文献
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内部控制在我国不算新事物.从财政部2001年6月下发《内部会计控制规范》再到财政部.证监会、审计署、银监会.保监会2008年5月下发《企业内部控制基本规范》.内部控制理论和实践在中国也由陌生逐渐走向成熟。但《企业内部控制规范》对企业建立与实施内部控制仅给出了指导意见.如何针对各公司的具体情况建立一套有效而又经济的内部控制,则是企业管理层必须思考的问题。本文首先识别中小企业的特点、然后评估企业所面对的关键风险,再应用内控建立和实施所遵循的原则,为中小企业建立和实旌内部控制提供建设性的思考。 相似文献
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《中外科技政策与管理》2010,(8):82-82
IT系统越来越庞大和复杂,管理者如何掌握系统的运行状况?相信这是IT部门普遍面临的难题。为此.审计署正在探索解决之道——采用了锐捷网络的综合业务管理解决方案.并取得了阶段性成果。近期.以“让IT管理更智能——审计专网总体监控系统应用观摩研讨会”在国家审计署隆重召开,来自各大部委信息中心的领导及专家近50人共同探讨如何实现IT精细化管理。 相似文献